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(4)如果李健出差报销差旅费850元,退回现金100元,应该怎样账务处理?对于未收回来部分,财务部应该怎样处理?

2020-03-08 21:33
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齐红老师

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2020-03-08 21:36

您好,借管理费用--差旅费850库存现金100贷其他应收款950,您说的未收回是什么意思

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您好,借管理费用--差旅费850库存现金100贷其他应收款950,您说的未收回是什么意思
2020-03-08
你好, 分录 借:管理费用等(报销的费用) 850 借:库存现金 100 贷:其他应收款 950 请问未退回的部分是?
2020-03-08
你好 我们去年发生过这样的事情 后来收回来的钱交给财政 借 银行存款 贷应交财政专户
2021-01-22
您好 (1)2019年3月5日,某企业业务员张伟出差预借差旅费3 000元,现金付讫。 借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000 (2)2019年3月15日,业务员张伟出差回(归)来,报销差旅费2 800元,归还剩余现金200元。 借:管理费用 2800 借:库存现金 200 贷:其他应收款 3000 (3)甲企业2019年4月30日清查库存现金时发现短款40元。 借:待处理财产损溢 40 贷:库存现金 40 (4)经查,该短款属于出纳员的责任,应由出纳员赔偿。 借:其他应收款 40 贷:待处理财产损益 40 (5)某企业为一般纳税人,2019年5月16日销售产品,售价100 000元,增值税13 000元,价税合计113 000元,收到转账支票一张,并到银行办理了转账。 借:银行存款 113000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增殖税-销项税额 13000
2022-11-09
借其他应收款贷银行5000, 借单位管理费用差旅费3000 贷其他应收款。
2023-03-27
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