你好,没有不用填写

请问一下小规模开普通运输发票的“货物或应税劳务,服务名称”怎么填运输服务*陆运运费字样呢?还有规格型号一栏怎么填呢
老师请问第一次开运输发票,请问一下我的货物或应税劳务、服务名称怎么填?企业为小规模纳税人,按图选择的对吗?
请问老师,小规模纳税人在提供劳务服务的过程中,顺便帮助客户在同城不远的两处地址运输了一些货物,并单独收取了运费100元。客户需要发票注明明细。请问这100元的交通运输服务。还需要填写备注吗?
比如,某物流公司从事物流服务,并提供货物运输,那么,货物运输、物流服务分别适用不同的税率:货物运输11%,物流辅助6%,开票必须按照不同的经营范围分别开票,同时必须对不同税率的项目分开核算,否则,税务部门会按照就高不就低的原则,将税率低的服务项目也按照高税率征税。 请问这是什么意思,我公司是物流冷链运输,名下有一般纳税人执照和小规模执照各一张,请问都适用多少的税率呢,怎么做税务筹划呢?
已抵扣进项发票要红冲,购买方开具红字增值税专用发票信息表填开。输完销售方名称、税号完。货物或应税劳务、服务名称、规格型号数量单价这些清单内容可以用模板导入吗?还是只能一条一条手动输入?因为有几十条
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗