你好,是的,是可以计入主营业务成本的,就是金额大的话,最好是按月分期计入
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
进行摊销吗,但是做调整分录如何进行摊销呀
是的,最好是按月摊销,您原来是怎么做的
借管理费用,应交税费,贷银行存款
是以前年度的,还是今年的,以前年度的就算了,今年的话,最好是把这个分录冲了,然后是借预付账款进项税额贷银行存款,按月摊销借主营业务成本贷预付账款
我想问一下,计提的税金头和应交纳的税金金额最好一致吗,不一致的话,若是1月份少计提了2000,但是2月份多计提了2000,这是不是就可以不用调整了。
是的,是可以这样的,
老师我还想问一下,以前年度的账务计入当期的费用,这个账务处理正确吗,
要做会计调整吗
以前年度的就算了,不调整了