借:固定资产 贷:其他应付款
放在收银台的备用金,应该怎么做记账凭证呢?
老师您好!公司买了台电脑2300元,打印机1300元,记账时入固定资产呢?还是记办公费呢?
手工账资金往来的原始凭证是由会计填写记账凭证后再交给出纳记账凭证填写银行日记账吗?软件做账资金往来这块会计和出纳是怎样的流程?
买了一台9800的笔记本电脑,是不是要入固定资产,入了固定资产,是不是还要折旧,要怎么写凭证
比如我买了一台电脑5万,这个电脑我要怎么记账和折旧呢?折旧完需要怎么办
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
只做一笔,那往来资金不是账实不符吗?
往来资金,如总公司代付此款。 总公司的账务处理就是: 借:其他应收款——XX子公司 贷:银行存款
是行政单位,不是公司
那谁付的款,往来资金从何处来,上缴预算拨款吗?
为什么是其他应付款?
这个就是看具体的情况,如果是别人代公司付款,肯定是其他应付款,因为是欠这钱。本身就是需要自己付的。
资金是上面拨给单位,单位付钱。
具体的分录是: 借:固定资产 贷:银行存款 收到拨款时 借:银行存款 贷:上级财政拨款收入
上级财政拨款收入没用过,什么款项记上级财政拨款收入而不是记其他应付款呢?
借:银行存款 贷:其他应收款 付款后,将这个款项收回来。