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用往来资金买了台电脑,记账凭证怎么记呢?

2020-03-23 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-23 16:43

借:固定资产 贷:其他应付款

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快账用户5624 追问 2020-03-23 18:02

只做一笔,那往来资金不是账实不符吗?

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齐红老师 解答 2020-03-23 18:04

往来资金,如总公司代付此款。 总公司的账务处理就是: 借:其他应收款——XX子公司 贷:银行存款

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快账用户5624 追问 2020-03-23 18:04

是行政单位,不是公司

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齐红老师 解答 2020-03-23 18:06

那谁付的款,往来资金从何处来,上缴预算拨款吗?

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快账用户5624 追问 2020-03-23 19:29

为什么是其他应付款?

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齐红老师 解答 2020-03-23 19:43

这个就是看具体的情况,如果是别人代公司付款,肯定是其他应付款,因为是欠这钱。本身就是需要自己付的。

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快账用户5624 追问 2020-03-23 19:45

资金是上面拨给单位,单位付钱。

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齐红老师 解答 2020-03-23 19:49

具体的分录是: 借:固定资产 贷:银行存款 收到拨款时 借:银行存款 贷:上级财政拨款收入

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快账用户5624 追问 2020-03-23 20:23

 上级财政拨款收入没用过,什么款项记上级财政拨款收入而不是记其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2020-03-23 20:46

借:银行存款 贷:其他应收款 付款后,将这个款项收回来。

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打印出来,拆了放上重新装订
2023-03-16
对的,是的。借固定资产贷银行存款, 次月开始折旧,借管理费用贷累计折旧。
2022-10-11
借:固定资产5 贷:银行存款5 按月折旧 借:管理费用 50000/36 贷:累计折旧 50000/36
2022-11-15
您好。 请问您属于会计还是
2021-08-23
您好。需要做固定资产明细分开笔记本和台式。 折就是做一个折旧表,金额可以写合计的。
2022-04-08
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