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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗

2025-09-10 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 23:52

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齐红老师 解答 2025-09-10 23:53

借管理费用贷其他应付款 月底结转损益就可以

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快账用户6536 追问 2025-09-10 23:54

月末结转的分录怎么写

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对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
借:其他应付款-工会,贷银存,等到发票到了,做一笔负数的借:其他应付款-工会,贷银存;再做一笔正确的借:其他应付款-工会,贷银存即可
2021-02-01
同学,你好 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税
2023-12-02
你好!现在没有待摊费用这个一级科目了
2021-12-03
当使用单位工会经费购买年节礼品给员工时,需要从 “其他应付款 - 单位工会” 科目中支出这笔费用。 工会经费用于职工福利是符合规定用途的,不需要再通过福利费科目进行核算。 具体会计分录 借:其他应付款 - 单位工会 贷:银行存款 例如,如果购买年节礼品花费了 2000 元,那么会计分录就是: 借:其他应付款 - 单位工会 2000 贷:银行存款 2000 不需要再经过 “福利费” 科目进行处理,这样可以直接反映工会经费的使用情况
2024-12-18
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