你好 去当地的人社局官网去看;光明区疫情防控期间中小企业稳岗就业补贴申请 政策内容: (一)按照广东省关于企业复工时间要求复工的中小企业,如有湖北籍员工受疫情影响未返深上岗,企业继续按国家有关规定支付其工资的,在广东省重大突发公共卫生事件一级响应期间,政府根据实际未返深上岗的湖北籍员工人数,按深圳市最低工资标准的50%对企业进行补助。 (二)支持企业有序复工,中小工业企业由于未达到疫情防控要求条件,复工时间比广东省要求时间延迟半个月以上,且继续按国家有关规定支付员工工资的,政府根据企业复工前2日尚未返深员工人数,按深圳市最低工资标准的50%给予企业1个月补助(第一条已补助人员不重复计入)。 申请对象及条件: (一)按照广东省关于企业复工时间要求复工,在一级响应期间,按国家有关规定向受疫情影响一直未返深上岗的湖北籍员工支付工资的中小企业,可申请湖北籍未返岗务工人员稳岗补贴。 (二)复工时间比广东省要求时间延迟半个月以上,且在延迟复工期间继续按国家有关规定支付员工工资的中小工业企业,可申请有序复工企业稳岗补贴。 补贴标准: (一)湖北籍未返岗务工人员稳岗补贴:根据符合要求的中小企业在一级响应期间受疫情影响实际未返深上岗的湖北籍员工人数,按2019年深圳市最低工资标准的50%的自然日工资计算对企业进行补助(2200÷30×50%×天数×人数),每人的补贴天数从2月3日算起,到一级响应结束之日为止; (二)有序复工企业稳岗补贴:符合条件延迟复工的中小工业企业,根据企业复工前2日尚未返深员工人数,按2019年深圳市最低工资标准的50%给予符合要求企业1个月补助(2200×50%×人数)。

您好,请问对湖北籍每人月最低工资50%的补助可以在哪里查看到相关文件呢?
11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关进项是否可以是虚开发票吗?
11:50问答详情11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关软件进项是否可以是虚开发票吗?老师这是实际发生的,请你不要答非所问哦
建设用地使用权属于用益物权。请问作为抵押的情况下,需要以登记为生效要件吗?
现在登记一般纳税人还需要辅导期?如果有这个辅导期,11月如果开票的话,11月的进项还不能用,11月开了多少票就要交多钱的税?但是11月必须勾选认证?如果11月没开票,11月的进项也必须勾选认证,等12月开票了,用11月票认证,如果11月没有勾选,12月开票了也不能用于勾选认证?
老师,企业员工让企业代买社保,每个月直接转款到公账这个账怎么处理?
股权转让需要交个税不
老师员工自己没有工资卡,工资发给他指定的人,请问个税申报是用谁
老师,我们是建设公司,甲方和我们的下游供应商协商,以房抵货款,我们是中间体,他们挂靠我司经营,房子直转到供应商名下,那中间转让过程,不是有税吗,但房子不经我司,税务怎么处理
老师,内蒙古鄂尔多斯,含税收入是658389.21元,这里计税依据填多少
调整以前年度的利润,无需调整所得税费用,会计分录,借:以前年度损益调整,贷:利润分配未分配利润,就可以,对吗?
老师,增值税申报表4月份金额少写了1分,累计数也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,还是可以现在10月份申报表上加上这1分?
我们公司没有核定印花税,也一直没有申报,但是有报营业账簿印花税,现在在增加税目提交核定吗?还是和之前一样一直不申报