咨询
Q

小规模,上年第四季度开票超过30万,已全额缴纳增值税。但1月红冲了12月开的1张发票,已做红字分录,但是应交增值税不平,怎么处理?

2020-03-27 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 14:13

你好,税款给你们退吗?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应收账款负数贷主营业务收入、负数应交税费负数。
2021-08-20
如果已经跨年,只能算这个月的收入抵减了
2024-01-08
你好 你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的
2020-11-12
1 借应收-428000 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数, 2 ,借应收-428000 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数  借应收417000 贷主营业务收入  应交增值税,不需要交增值税,但是你这个是合计销售额之前交过税,是可以申请退税抵减后续需要交增值税,这个你看你们税局咋说,
2021-04-14
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费应交增值税, 缴纳税款的时候借应交税费,应交增值税,借应交税费附加税贷银行存款 红冲了收入之后,借应收账款负数贷主营业务收入,负数应交税费,负数 其他的不用做
2022-02-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×