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小规模,上年第四季度开票超过30万,已全额缴纳增值税。但1月红冲了12月开的1张发票,已做红字分录,但是应交增值税不平,怎么处理?

2020-03-27 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-27 14:13

你好,税款给你们退吗?

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如果已经跨年,只能算这个月的收入抵减了
2024-01-08
你好,冲应交税费-应交增值税,就是你怎么做的怎么冲
2024-12-26
你好,这个系统它都是默认在四季度的收入里面减去的。不是退之前的。
2025-01-16
借:应收账款  负数 贷:主营业务收入 负数
2025-07-07
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费应交增值税, 缴纳税款的时候借应交税费,应交增值税,借应交税费附加税贷银行存款 红冲了收入之后,借应收账款负数贷主营业务收入,负数应交税费,负数 其他的不用做
2022-02-14
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