你好,经过股东大会批准同意,是可以把其他应付款转为实收资本核算的
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
我们租赁公司给地质局租车出野外,还提供驾驶员。驾驶员保险我公司出钱发票却要写地质局,这部分支出该怎么处理。
老板微信把要发的工资转给院长,让院长一个一个微信发给员工,请问这个凭证要怎么做。票据要哪些
之前没有账,老板垫付很多费用,现在有新入股股东,大家决定把之前的费用抵一部分投资款 应该怎么做
你好,借;其他应付款,贷;实收资本
之前费用正常入账,入够投资额,然后转实收资本吗
你好,可以这样处理 借;管理费用等科目,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;实收资本
1.借:各种费用 贷:其他应付款 2.借其他应付款 贷:实收资本 之前的费用大于这次的实际投资款,多余部分怎么处理
你好,多余的部分单位需要偿还之前垫付款项的个人吗?
不需要偿还了
你好,不需要偿还就这样做分录 借;其他应付款,贷;实收资本,资本公积(超过的部分)
之前部分不需要偿还了,需要怎么处理?
你好,不需要偿还就这样做分录 借;其他应付款,贷;实收资本,资本公积(超过的部分) (是针对这个回复有什么疑问吗?)
如果不需要体现资本公积呢 现在这些费用还没有全入账 是不是可以部分入账,写个说明
你好,如果不需要体现资本公积,可以这样入账 借;管理费用等科目,贷;其他应付款,营业外收入(不需要支付部分) 借;其他应付款,贷;实收资本