你好 是的 需要改过来的

老师我想问一哈 之前的会计把无形资产做在固定资产上面的 我现在想把它改过来可以吗?
老师,以前老会计在做固定资产的时候没有入在卡片模板里面。我现在想把固定资产调到卡片上,我要怎么操作
老师,我发现以前的会计把9月的固定资产多录了,我想给他改过来,咋操作,数量金额都多了
老师,5月份的我把买的办公室用的电脑记在固定资产里面了,现在我想把它计入管理费用办公费还能改吗? 怎么改,9月份重新做凭证,还是在之前的凭证上改啊,
补交以前年度附加税,是不是应该记借以前年度损益调整,贷 应交税金--附加税
我公司跟A运输公司签的合同,A运输公司由于自身原因,开不了发票,现将业务委托给B运输公司,发票也由B运输公司开给我们,收款也转给B运输公司,这样做有什么审计风险?合规吗?合同是我们跟A公司签的
子公司无偿划转到母公司,与母公司合并,在划转过程中,子公司和母公司各自涉及什么税金吗?
公司与供应商的诉讼费应该做什么费用?
老师,股权转让,注册资本10万,未实缴,未分配利润是-18269,资产总额9万多,负债总额10万多。平价转让,老师这种情况按什么计算个税
老师,我想问下我们收购了一家公司,然后我们在账务事以前的实收资本,还有以前的其他应收款,我们都应该连续嘛,还是重新开始做
你好,付款需要安装的设备,借,在建工程,贷银行存款,然后收到专用发票怎样做账呢,怎样
老师,支付车辆租赁费,发票是27号收到的,29号付的款,我是直接在29号付款的时候做这样的一笔账就可以了吗?
老师发下印花税的申报流程,税务局打电话说印花税没有交我们去税局核定后,回来怎么申报
如果劳动仲裁让公司代替施工方发放工资,能发放到个人吗?需要申报个税吗(不是自己公司员工)?公司后期如何做分录,与供应商的应付如何抵消?
借无形资产 贷固定资产
你好 是的 这样来做 补摊销 冲折旧
他做的摊销折旧都是通过固定资产来做 都没有用过累计折旧和累计摊销
你好 不是按月要折旧和摊销的吗 为什么不用这两个科目
他直接做的借管理费用 贷固定资产
通过固定资产来折旧 和摊销
这个科目
你好 不对 挨着红冲了 按正确的来处理