嗯,可以的,就是这样做的

请问增值税减免的部分可以计入营业外收入-政府补助吗?还是计入营业外收入-增值税减免
小规模纳税人申报企业所得税预扣预缴的时候报表利润表,季度报表的季度免30万的增值税的税额。写营业外收入那底下政府补助填写吗
小规模纳税人,电子税务局利润表季度报表填写的时候,季度30万免增值税的税额,写营业外收入。那报表项目营业外收入底下政府补助用填写政府补助吗?这一块
小规模增值税免税收入在申报财务表的时候填到营业外收入下的政府补助里嘛
老师,现在报企税要求将减免的增值税额计入营业外收入-政府补助,那么做账的时候冲主营业务收入,同时计提曾经减免2%的增值税,再计入营业外收入-政府补助对吗
老师,请问如果税务局系统有个印花税按次申报改为按季申报,之前在大厅做了纸质申报,当时没有盖章,不过情况比较紧急,税务局说元旦前盖章并且资料已经交给税务局了,可这是代账,如果税务局不打电话,以后视同此事没有发生可以吧
借:库存现金1350 贷:主营业务收入1336.63 贷:应交税金-增值税 13.37 借:应交税金-增值税 13.37 贷:营业外收入 13.37。 这样写会计分录对不对
请问这个政策在退留抵税额时怎么写分录啊,另外抵减附加税计税依据时又是怎么做分录啊?
老师,你好!我想问一个问题,因为我们是挂靠方,有笔款在项目结束1年后到被挂靠当那里请回这笔款,然后这次款最后和被挂靠方签了建筑材料的合同(但是合同的材料出入库是在1年前)去请回来。现在涉及到我们要找下游供应商签在1年前合同,下游公司不同意,请问遇到这种情况要怎么处理比较合适?
请问老师,企业注册登陆自然人电子税务局(扣缴端)需要法人怎么操作?
如果几个网店营业额一个月二三百万建立公司用什么身份合适呢
老师好,职工福利费不超过全年工资的14%,就可以全部做税前扣除对吗?
《货物出口运输委托书》是什么样的?由货代提供吗?
上海地区首单退税需要提供哪些资料?
@宏伟老师助理-还涓娟 老师由于工人工资有的月份申报超过基本扣除费用5000有的月份没有做申报,他的个税显示收入高于减除费用,这样会导致他明年汇算清缴产生个税吗?