可以正常入账就可以进项,也可以抵扣,现在取消了360天认证期的规定

老师:前两天我们律师事务所收到一笔5000元的代理费收入,银行已经收款,发票已开。今天对方说不需要代理了,我们扣500元费用,剩余的4500元转回给对方,500元对方说不用开发票了。这样处理可以吗?
19年对方开的专票,我公司一直没收到,但是发票抵扣认证系统里有,一直未认证,我公司应付账款一直有余额,请问这个怎么处理,怎么入账?
老师,我收到一个去年5月份的建筑施工发票,上周税局通知备注空白的发票需要处理,我已沟通对方,让他红冲,再给我开一张,现在一直没开过来,今天最后一天,怎么处理?
现在专票的抵扣时长是多少天? 对方18年开具的专用发票,我们一直没有收到,现在对给我们存根联的复印件,能否作为税前抵扣凭证?进行入账?
我们销售方于2021.8.11号开一张15万发票给对方?对方发票一直未处理。2021年年度汇算清缴。我们销售方是否可以开红字发票?而购买方2021年度汇算清缴己处理,超过360天的增值税专用发票是否可以勾选抵扣?帐务如何处理?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
如果不想要 可以联系对方吗 对对方什么影响
不想要就退票,退货的,对方开红字发票