借:银行存款 贷: 政府补助收入 借:银行存款 贷:拨入专款——拨入专项经费 借:经费支出——专项支出 贷:银行存款
1、我事业单位收到企业交补偿款打到上一级财政非税账户,我单位怎么做会计分录。2、上一级财政在把钱转给我单位时,我单位在支付给村级补偿款,我单位怎么做会计分录。谢谢!
新单位是差额拨款单位,单位收入包括2部分,一财政预算部分,财政直接一次拨款到单位账户。收到钱后会计分录怎么做。二是非税收入,房租收入直接交给财政,单位不走账,税后财政按50%返还给单位账户。会计分录怎么做。谢谢老师!
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,我是行政单位,2022年收到了一笔2000元上级拨款,我计入了非同级财政拨款收入,年末转入非同级财政拨款结转科目,今年1月用了这笔钱, 请问1月应该怎么这笔业务处理的会计分录?
我们是行政单位,企业不能做预算,所以挂在我们单位做预算,有一笔财政实拨到企业基本户的资金,分录该怎么做,在系统直接生成的话,会计分录是:借:基本户,贷:财政拨款收入。预算会计的分录是:借:银行存款,贷:项目支出,我想问的是,不是拨到我们单位的基本户的,该怎么做分录
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗