其他应收和其他应付是两个不同的科目,不建议合并
老师您好,其他应收和其他应付可一个科目核算吗
老师您好,咨询一下,单位其他应收款和其他应付款科目是同一个人,是单位股东,这两个科目可以对冲吗?
请问老师,其他应可以放在其他应付科目核算吗?
老师,其他应收某某和其他应付某某的科目,可以放在同一个科目其他应付某某吗
其他应收-法人,和其他应付-法人,可以用一个科目核算吗
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
比如职工出差预借差旅费应该借其他应收款贷银行存款。反映单位垫付款。如果借其他应付款贷银行存款反而变成单位归还暂收款。道理上说不通