现在的问题是客户应付给甲的货款让乙公司来支付?
三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师请问甲公司想通过控股52%,控制乙公司,现在甲分多次向乙公司打款。甲公司应该拿什么凭证才能做账借:长期股权投资贷:其他应收款-乙公司
公司有两个单位,甲公司向乙公司借款,家公司想用货品顶账,甲公司怎么做账?计入应收账款还是其他应付款
我想问的是甲公司为乙公司垫付的物流费用为¥2000为什么甲公司做账是贷应付账款2000,不是借应收账款2000吗
三薪和休息双倍工资,是否含当天基本工资 日工资80元是、三薪是240元还是320元
金蝶云星空账务处理之前反结账修改了一笔费用,删除了一个9月的工资,现在已经调完了再怎么结账
暂估入库时,暂估数量是1000,单价是5元,实际收到发票,数量是1000,单价是5.5元。,收到发票我把上个月的暂估红冲,发票多出来的这500怎么调整
我们在电商平台销售行李箱的,纸箱放入什么科目
老师好 8月半买福利,公户打款备注怎么写
送给总公司某人的红包怎么做账?
您好,老师,请问公司周年庆发生的餐费、用品等,入在什么明细科目呢?谢谢
您好~想咨询下,手续费及佣金支出,这个地方,税务口径规定【其他企业】按照5%计算限额。【从事代理服务企业】,据实扣除。这两类企业,有什么区别吗,或是怎么划分?比如对手方是咨询公司,这个分类到哪一类?
老师,去年对方开的成本发票,没付款,我做到工程施工里然后结转成本了,今年1月份这张发票红冲了,我今年应该怎么做会计分录?
老师内账的表格发一份