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老师,公司19年12月份有一笔一万多的费用发票,这个钱是法人的爸爸支付,发票是公司抬头,东西确实是给公司买的,请问这张发票现在怎么入账 借:固定 贷:应付?

2020-04-07 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-07 15:51

你好!计入其他应付款科目下核算

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你好!计入其他应付款科目下核算
2020-04-07
你好,这个到底是费用,还是购买固定资产的支出 看你描述(有一笔一万多的费用发票),看你的分录(借:固定 贷:应付?)又是固定资产
2020-04-07
你好 是的 那你就要挂 借长期待摊费用 贷其他应付款-法人爸爸
2020-04-10
同学你好!你这个  要先明确会计主体的    你是给公司做账  不是给他们私人做账的 所以    提现到媳妇账上    记入其他应收款 以后他们拿票来的话   对应的 冲减其他应收款  就可以了
2021-11-14
你好,可以这样操作的哈.
2024-04-03
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