那你需要修改去年的了,反结账回去修改
老师你好,今天我公司去税局做股权变更的时候,报表的实收资本记错了,其他应收跟其他应付的金额过大, 被告知需要调整财务报表 现在问题是报表是去年12月的,我现在调整12月份的报表怎么调呢 都过去几个月了,改的话 是不是12月跟后面几个月的都要反结账 然后再重新做账呢
老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
老师您好,我是今年8月从记账公司接了账,发现他们之前做的工资计提跟实际工资表里面的金额数直接对不上,然后应付职工薪酬的期末是借方余额,现在他们也不管这个了,我要不要去补计提这部分的差额呢,如果调整的话是需要附件吗?
老师,是这样的,我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事,当时做了的是借其他应收,贷银存,12月底的时候他说能拿发票过来,就做了笔借主成本,贷其他应收,然后12月底发票没拿来,做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了,今年1月底才拿来的,跨年了这个是不是涉及要调账?具体分录怎么写合适呢?还是什么分录都不更改,报23年年报的调增就行,
老师,是这样的,我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事,当时做了的是借其他应收,贷银存,12月底的时候他说能拿发票过来,就做了笔借主成本,贷其他应收,然后12月底发票没拿来,做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了,今年1月底才拿来的,跨年了这个是不是涉及要调账?具体分录怎么写合适呢?还是什么分录都不更改,报23年年报的调增就行,
老师,请问税务局系统有些普通发票是不是可以不用做账?
老师,我这边还有个问题: 现在这个法人要转让给别人,他现在是处理材料发票暂估的金额,他要开进来去冲!现在把这笔暂估材料发票处理好,账上也就没什么问题了! 现在的问题是:老板不理解,他的进项发票抵扣的还有这么多,为什么还缺材料发票! 备注(手上的材料发票都已经入账,只是还未抵扣) 现在他也不开销售发票出去! 这个原因怎么理解好! 我已经和老板解释了:暂估和抵扣是两码事! 只是老板还是没法理解! 老师,我也不知道这个原因该怎么分析麻烦老师站在老板思考问题的角度怎么分析给他听!
老师您好。请问出口货物。货运公司给我们开的运费发票税率为免税。这个对退税有影响吗?
老师,我们公司是6月份倒闭结束养老保险的,并办理了失业保险,失业保险说要我们8月份才能领取,因为7月份要清账,所以7月份有两个员工还没走,问题是他们这个8月份已经不在这家公司上班了,上个月是最后一个月,老板昨天把7月份工资改成劳务费发给他们了,没有申报个税,这个对公司有没有影响,需不需要公司下个月或者年底交税?对他们有没有影响?以后需不需要他们自己补交个税?或者我能不能下个月申报个税的时候把他们报上去,对他们领失业保险有没有影响?
32期里面刘宏伟老师的直播课怎么看不见了
老师好,营业执照期限变更,从哪里看年检还是不年检那
老师我们有个监理公司,这家监理公司是我们老板和别人合伙的,2025年开始合伙的,2025年之前的监理费单位收到就要给另外一个股东,请问这个监理费我怎么怎么给那个股东
电子税务局上怎么变更财务负责人?
老师你好,我是外贸出口企业,情况是这样的,我们出口的货品是鸡蛋类,比较重。基本只能找物流公司运输。问题1:从广东省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路没有提运单,只有货物的载货清单,然后我们走的汽车,这个车是香港的车,不然进不去香港,但他们想在香港和珠海两地跑的话那必须是要两地牌,他们为了做生意,大陆的车牌是租有资质公司的。相当于车是这个老板个人在香港买的,大陆车牌是挂靠国内的物流公司A,这个老板在大陆也开了一家物流公司B。我司结算和开票那些都是对接公司B。过关的载货清单上需要盖国内的物流公司章,他们盖的是A公司的,那就会跟我们与B公司结算的不一致。这个有没有影响?
老师零售行业。不生产。他们的账务大概是怎么做的,有erp系统