咨询
Q

我 有 2 张发 票 在3月 已。 经认 证,4 月 销 售 方 税 率 开 错了,我开 了红 字 信 息 表并 且 已 经 上 传,审 核 通 过,我该 怎样 做分 录呢,在5月申 报 4 月 增 值 税 时 该 如 何 申 报 呢?

2020-04-19 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-19 11:02

您好,4月份开了红字信息表,然后收到销售方重新开具的红字专用发票,做当时来票时的相反分录就好 5月申报4月增值税时,在进项税这张表上,有专门的红字信息表对应的进项转出栏内填进项转出税额。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,4月份开了红字信息表,然后收到销售方重新开具的红字专用发票,做当时来票时的相反分录就好 5月申报4月增值税时,在进项税这张表上,有专门的红字信息表对应的进项转出栏内填进项转出税额。
2020-04-19
同学你好 你要下载红字发票信息表才行
2021-01-26
同学你好 对的 是这样操作的 税款就直接自己抵消了
2021-06-03
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
你好,去税务局强制,不要转出。
2021-06-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×