你好,补发同时做笔补提的分录 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
老师 这个月补发之前的工资 但之前没有计提 怎么处理?
老师,之前的财务没有计提上个月的工资,我这个月是要补计提还是直接发放?
请问老师,员工的工资之前几个月没计提过,也没发过,现在可以补计提前几个月的工资吗
老师,我们新成立的公司,前两个月都没发工资,这个月补发前两个月工资,但之前个税都是零申报的,总经理每月工资2.5万,这月我要不要补缴个税,怎么补,谢谢
老师你好,公司之前经营困难暂停了几个月的工资,个税是零申报,次年1月份一次性补发了几个月的,补发的工资是扣了个税的,之前月份也没有计提工资,现在税务和账务怎么处理呢
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
如果跨年了 是不是比较麻烦
你好,如果跨年并已汇算清缴,就需要通过以前年度损益调整核算。
没清缴呢 怎么做
你好,如果没有汇算,就直接计入当期的费用成本,然后汇算时做为上年的费用在税前扣除。