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建筑企业:我开具发票给甲方的时候是做 借:应收账款 贷:应交增税税 贷:工程结算 然后我取得供应商给我开水泥的发票是做:借:工程施工-合同成本-材料费 应交增值税-进项税额 贷:银行存款,月底确认收入,成本,毛利时做分录:借:主营业务成本,合同毛利,贷:主营业务收入,没开票的时候,合同毛利在贷方 ,这样可以吗?

2020-04-23 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-23 10:04

你好,同学。 是的,没问题,在贷方也是可以的,就表示 亏损

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快账用户1487 追问 2020-04-23 10:09

平时的话:合同成本、毛利,工程结算有余额,毛利有时候会在贷方,完工的时候:合同成本、毛利,工程结算对冲

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快账用户1487 追问 2020-04-23 10:09

合同成本、工程结算都是按实际发生的

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齐红老师 解答 2020-04-23 10:10

是的,完工的时候对冲处理就可以了的

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快账用户1487 追问 2020-04-23 10:18

我这样处理跟老师讲的有些出入,但觉得实用,这样可以吗?谢谢

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齐红老师 解答 2020-04-23 10:21

并不影响,这个实际工作中是实际情况实际处理,你如果是亏损,你这样处理就是没问题的

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