(1)借 应收账款 23200 贷 主营业务收入 20000 应交税费——应交增值税(销项税额)3200
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
老师,我想问一下,退税率在哪里查?步骤您可以写一下吗?谢谢!
我们有一票货其中的一些商品要退运,需要开具出口已补税/未退税证明,由于我们已经退过税了,需要先把已经退过的税补交给税局,请问如何补交呢,具体怎么操作呢
本题中的无限责任和无限连带责任有什么区别?敲重点上只写了无限连带责任。
老师,我想问一下税务方面的,有人在我不知情的情况下把我身份信息拿去做工资单了,我查了一下有两年多了,这个对我有什么影响吗?
差旅费报销必须有出差审批单吗?直接有发票做报销可以吗?
老师您好!商贸公司主营成品油批发和零售,自己有加油站。还有工程业务,工程用油怎么记账?出库直接计入成本吗?还是视同销售?
老师:电子税务局可以申请个税密码吗?
你好老师,麻烦问一下建筑公司小规模企业给工人购买的团体险,这个列支那个科目合适?
(2)借 银行存款 23200 贷 应收账款 23200
(3)借 应收账款 232000 贷 主营业务收入 200000 应交税费——应交增值税(销项税额)32000
(4)借 应收票据 232000 贷 应收账款 232000
(5)①借 应收账款 6000 贷 坏账准备 6000 借 银行存款 6000 贷 应收账款 6000
(5)②借 坏账准备 10000 贷 应收账款 10000
(5)③年末坏账准备的余额应该是600×5‰=3万元 由于为计提前余额为2万,所以本次该计提1万 借 信用减值损失 10000 坏账准备 10000