1.购买时 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.计提奖励费用时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 3.给员工车时 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(进项转出)

请问送给员工福利一辆车要怎么做账 麻烦解答的详细点 过程都写下 辛苦了
请问老师,我目前是代理公司的会计,每个行业的成本核算还有账务处理还有一些每个月需要找的成本费用票,都是如何做呢?有没有好的方法和建议或者课程,可以推荐连接,我想要整个企业的实务操作。麻烦老师说的具体一点。谢谢老师,辛苦了,给我具体解答一下。感激不尽!
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师好 ,请问一下,我们公司有个员工之前支付了别人的车辆事故赔偿款,现在保险公司把赔偿款转到公司公账,我们公司可以通过公账转给之前赔付赔偿款的员工吗?公转私的话摘要写什么好呢?然后怎么做账呢? 谢谢老师辛苦解答! ,
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?