咨询
Q

老师您好,请问拨款专款专用,收到资金计入哪个科目?我们是培训学校,收到农委拨款专款专用

2020-04-30 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-30 11:32

你好,你是用什么准则记账的?

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 11:39

小企业会计准则

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 11:40

我不清楚是用递延收益合适还是通过专项应付款科目合适

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 11:41

上面科目核算完转入未分配利润,下面科目转入资本公积

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 11:42

我刚开始觉得是记入主营收入类科目,因为我们给对方开票,然后又觉得计入专项应付款和递延收益科目,实在拿不准记哪里

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 11:44

收到,借银行存款贷专项应付款。 你可以不通过递延收益直接结转到营业外收入,借专项应付款贷营业外收入。

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 14:31

那专项应付款借方余额可以转入营业外收入借方吗?专项应付款是不是不应该出现借方余额。收到借银行存款贷专项应付款,花出去的时候借专项应付款贷银行存款,多花的直接借费用,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 14:37

专项应付款的贷方结转到营业外收入贷方

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 14:37

花钱出去的时候,借费用贷银行存款。

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 14:43

老师,我现在专项应付款借方余额。怎么结转

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 14:47

你的分录还有金额写下来

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 14:54

收到款借银行存款,贷专项应付款,花出去,借专项应付款,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 14:57

你的第二个分录不对 花钱出去的时候,借费用贷银行存款。 2020-04-30 14:37

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 14:57

拨进来10万,花去12万,所以有了借方余额

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 14:58

借方,贷方都是10万。

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 14:59

超了,你们自己负担。

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 15:00

嗯嗯,老师,专项应付款借方余额转入哪里呀

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 15:01

你好,没有借方余额。

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 15:02

支出分录不对,借方哪有专项应付款?除非你是红冲或者结转到营业外收入

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 16:47

老师我是这样做了,收到借:银行存款,贷:专项应付款,花出去借:专项应付款,贷:银行存款,然后为了培训多花出去的钱,借:管理费用,贷:专项应付款.花出去的款,不是多就是少,我们拨进来10万,为培训多花去2万,所以专项应付款有了借方余额

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 16:47

老师,我们是非盈利组织培训学校,然后收到县级农委拨款给农民工培训,专款专用

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 16:59

你花出去的钱分录不对。

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 16:59

你是具体的用在哪方面的

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 17:01

我是不是应该,借专项应付款,借费用,然后贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 17:02

你好,借方就不应该是专项应付款 如果是费用的,借管理费用,贷银行存款,如果是固定资产的节,固定资产贷银行存款。

头像
快账用户6584 追问 2020-04-30 17:24

收到计入专项应付款,花出去不通过,怎样结平

头像
齐红老师 解答 2020-04-30 17:34

花不出去先不用做 挂账就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你是用什么准则记账的?
2020-04-30
你好! 对的。
2020-03-11
借银行存款贷专用基金
2023-12-27
你好! 借银行存款 贷其他收入
2021-12-26
是否专款专用,您需要看一下这个文件。
2023-10-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×