你好,你是用什么准则记账的?

老师您好!人力资源保障局批准的职业培训学校 收到财政拨入的农民就业培训资金 我们怎做会计分录 借:银行存款 贷:专项应付款_项目 对吗
老师您好,请问拨款专款专用,收到资金计入哪个科目?我们是培训学校,收到农委拨款专款专用
你好老师,我们是学校会计,全额拨款,月末收入结转到哪个科目?
老师,我想咨询一下,我们属于职业培训学校,中标了农业农村局发标高素质农民培训项目,我们服务这项服务的费用是由农业农村局验收合格后直接拨付资金,我想问一下这笔资金属于政府补贴资金(专款专用)吗?
老师您好,我单位是行政单位,12月份收到上级单位拨付的一笔专项资金,非财政拨款,请问记账的收入科目应该用哪个?
老师,问一下,21年企业所得税汇算里面减免所得额是怎么算的,假如应纳税所得额140万。写的详细点,谢谢
机器设备报关出口,报关单已出要开外销发票,但是这个机器设备当然购买小作坊无法开票,请问去税务代开发票可以吗?开专票还是普票,几个点?
公司前期账上原材料少,然后现在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部结转出去到库存商品
老师好,本年利润是在利润表的净利润,和资产负债表的未分配利润中体现吗?
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
商业承兑汇票贴现后第三方收取的服务费怎么入账
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
小企业会计准则
我不清楚是用递延收益合适还是通过专项应付款科目合适
上面科目核算完转入未分配利润,下面科目转入资本公积
我刚开始觉得是记入主营收入类科目,因为我们给对方开票,然后又觉得计入专项应付款和递延收益科目,实在拿不准记哪里
收到,借银行存款贷专项应付款。 你可以不通过递延收益直接结转到营业外收入,借专项应付款贷营业外收入。
那专项应付款借方余额可以转入营业外收入借方吗?专项应付款是不是不应该出现借方余额。收到借银行存款贷专项应付款,花出去的时候借专项应付款贷银行存款,多花的直接借费用,贷银行存款
专项应付款的贷方结转到营业外收入贷方
花钱出去的时候,借费用贷银行存款。
老师,我现在专项应付款借方余额。怎么结转
你的分录还有金额写下来
收到款借银行存款,贷专项应付款,花出去,借专项应付款,贷银行存款
你的第二个分录不对 花钱出去的时候,借费用贷银行存款。 2020-04-30 14:37
拨进来10万,花去12万,所以有了借方余额
借方,贷方都是10万。
超了,你们自己负担。
嗯嗯,老师,专项应付款借方余额转入哪里呀
你好,没有借方余额。
支出分录不对,借方哪有专项应付款?除非你是红冲或者结转到营业外收入
老师我是这样做了,收到借:银行存款,贷:专项应付款,花出去借:专项应付款,贷:银行存款,然后为了培训多花出去的钱,借:管理费用,贷:专项应付款.花出去的款,不是多就是少,我们拨进来10万,为培训多花去2万,所以专项应付款有了借方余额
老师,我们是非盈利组织培训学校,然后收到县级农委拨款给农民工培训,专款专用
你花出去的钱分录不对。
你是具体的用在哪方面的
我是不是应该,借专项应付款,借费用,然后贷银行存款
你好,借方就不应该是专项应付款 如果是费用的,借管理费用,贷银行存款,如果是固定资产的节,固定资产贷银行存款。
收到计入专项应付款,花出去不通过,怎样结平
花不出去先不用做 挂账就可以