其他应付款,只有实际支付了 才可以冲销 否则3月产生的,自然会留到四月的

3月份的其他应付款我需要怎么处理,才能不累计到下个月呢?我做4月份的资产负债表,发现其他应付款累计到4月来了,是不是月底我要做什么分录结转呢?
请问老师 资产负债表里的其他应付款怎么计算 是每个月累计的 还是算当月的 ,我现在在做六月资产负债表。 有没有公式计算。 在凭证中哪些科目算是其他应付款呢? 如果5月份有1万多其他应付款 我这个月写0可以吗 因为凭证中好像没有其他应付款
就是3月份的账一、3月份,其他应付款-公积金2680 二、3月份工资表(4月发放)中公积金扣款为2320,差额为360元 三、我按照工资表做账,已结账,现在科目其他应付款-公积金余额查了360元,要怎么调账?才能调整为正确账务
供应商有笔退款是2月份 我们跟他合作1-2没什么单 几百费用 同意累计到3月份对1-3月一起对账(4月份对3月份的)结果发现单据有问题,已经做账了,怎么处理
客户3月份想要一张价税合计8500的票面,没有汇款进来,我们就先给他开了票,4月份他汇款进来了,说不需要发货,就抵扣之前的欠款,之前的欠款是没有开票的。像这种分录,我们3月份要做怎么做呢?4月份收到款了,抵货款这个又要怎么做呢
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
那我该咋怎么平账呢?公司刚成立,基本上所有款项暂时都是由老板垫付,可是这样子,我的账都做不平了
老板垫付也是给公司产生费用了吧? 比如,公司发生办公费500,老板垫付 就是:借管理费用办公费 贷:其他应付款-老板
我是这么计账的,现在问题是:3月份垫付记的其他应付款科目,我在做4月份报表时,财务软件直接把3月垫付的其他应付款余额全部累计到4月份了,但3月底时管理费用已结转了损益,但其他应付款却还累计在资产负债表,导致报表不平,现在我该怎么去平账呢?
结转的损益在所有者权益里边吧 怎么可能不平呢