你好 你去看看你们报的个税所属期 。汇算是报的所属期 19年1-12月的 。 你不能单独看你们自己工资的月份来看的 你去核对下
个税APP已申报税的是30000,进行汇算清缴是显示已缴税额是25000,年度综合所得税是26000,导致还要补缴1000元。正常情况下已申报税额应该与已缴税额一致呀?为什么会出现不一致?
请教老师:不需要做汇算的情形:(一)纳税人年度汇算需补税但年度综合所得收入不超过12万元的; (二)纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的。 是必须同时满足这三个条件才可以不做汇算吗?
一季度所得税申报后缴款了4218.88,后面发现错误,更正申报3978.58,导致多缴企业所得税239.3,二季度的时候申报表上面显示本年实际已缴纳所得税额是更正申报后的数字3978.58.这种情况怎么处理呀,还有账上第一季度的计提的3978.58,缴纳的4218.88怎么做平呀?
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
老师,您好,纳税人在2019年度以依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算 1、纳税人年度汇算需补税,但年度综合所得收入不超过12万元 2、纳税人年度汇算需补税金额不超过400元 3、纳税人已经预约税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的 年收入不超过12万元是否包含全年一次性奖金!
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
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老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里