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甲企业为增值税一般纳税人。2×19年6月1日,从A公司购入一批材料,增值税专用发票上注明的价款为100 000元,增值税13 000元;同时,对方代垫运杂费1 000元、增值税税额90元。已收到对方转来增值税专用发票。材料验收入库(该企业材料按实际成本计价核算),款项尚未支付。7月10日,甲企业以银行存款支付购入材料相关款项114 090元。甲企业应编制如下会计分录: (1)确认应付账款:   (2)偿还应付账款:

2020-05-08 09:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-08 09:32

1借原材料101000 应交税费-进项税额13090 贷应付账款114090

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齐红老师 解答 2020-05-08 09:32

2借应付账款114090 贷银行存款114090

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1借原材料101000 应交税费-进项税额13090 贷应付账款114090
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3.1借原材料100000%2B1000, 应交税费-应交增值税(进项)16000%2B100 贷应付账款117110 借应付账款117110 贷银行存款117110
2021-09-06
借原材料 101000进项税额13090 贷应付账款114090
2023-11-30
你好 1借原材料101000 应交税费-进项税额13090 贷应付账款114090 2借应付账款114090 贷银行存款114090
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