30/3%=1000 1000-30加5000
个人所得税调整起征点为5000元后,税率标准如下所示。小亮的爸爸上个月缴个人所得税30元。小亮的爸爸上个月税后实际领了多少元钱? 应纳税部分:不超过5000元 税率:3%
个人所得税调整起征点为5000元后,税率标准如下所示。小亮的爸爸上个月缴个人所得税30元。小亮的爸爸上个月税后实际领了多少元钱? 应纳税部分:不超过5000元 税率:3%
中国公民孙某在国内某单位任职,2019年1月份取得如下收入。(1)工资收入为6000元,当月奖金为1000元,季度奖金为2400元。缴纳“三险—金”是600元,一个小孩在上小学,与妻子约定由孙某自己抵扣;(2)接受某公司邀请担任技术顾问,一次性取得收入20000元。(3)将一套住房出租,月租金为4500元,当月支付房屋修缮费为100元。(4)因汽车失窃,获得保险公司赔偿80000元。(5)取得购买国债利息5000元。(6)发表专业文章,取得稿酬所得5000元,已知工资、薪金所得减除费用标准为每月5000元,全月应纳税所得额不超过3000元的,适用税率为3%,超过3000元至12000元的部分,适用税率为10%,速算扣除数210。要求:(1)计算孙某一月份工资应预交多少个人所得税?(3分)(2)孙某担任技术顾问应预交多少个人所得税?(3分)(3)发表文章的稿酬应多少个人所得税?(3分)(4)孙某出租房子应交多少个人所得税?(3分)
中国公民孙某在国内某单位任职,2019年1月份取得如下收入。(1)工资收入为6000元,当月奖金为1000元,季度奖金为2400元。缴纳“三险—金”是600元,一个小孩在上小学,与妻子约定由孙某自己抵扣;(2)接受某公司邀请担任技术顾问,一次性取得收入20000元。(3)将一套住房出租,月租金为4500元,当月支付房屋修缮费为100元。(4)因汽车失窃,获得保险公司赔偿80000元。(5)取得购买国债利息5000元。(6)发表专业文章,取得稿酬所得5000元,已知工资、薪金所得减除费用标准为每月5000元,全月应纳税所得额不超过3000元的,适用税率为3%,超过3000元至12000元的部分,适用税率为10%,速算扣除数210。要求:(1)计算孙某一月份工资应预交多少个人所得税?(3分)(2)孙某担任技术顾问应预交多少个人所得税?(3分)(3)发表文章的稿酬应多少个人所得税?(3分)(4)孙某出租房子应交多少个人所得税?(3分)
个人所得税调整起征点为5000元后,税率标准如右图所示,小亮的爸爸上个月缴个人所得税30元,小亮的爸爸上个月税后实际领了多少元
老师,麻烦问一下,我们4月份和6月份红冲了两笔销项发票,是我们当时税率开错了,把应税的开成免税了,9月份又重新开的,那我在10月份填9月份报表的时候,因为我们涉及到蔬菜肉蛋的减免那一张报表是不是就不应该再填我们红冲的这两张发票数了?因为4月份6月份我已经填完了
老师 企业报销流程 怎么样子合适 有模版吗
郭老师,我们公司有一个员工他的缴费基数不一样,是9739元,那我应该什么算他的单位部分和个人部分的
想问下,贸易的电商,若是商品类目太多太杂了,这种情况必须一个个录明细吗?这样太难统计了,有简单的办法吗?
老师,我们是卖扎头发的小饰品的,价格也就一两块,但是发货环节会有发错货的情况,这部分发出去了基本上也不会退回,发货的这部分损耗如果要统计明细就太麻烦了,预计发货损耗在10%,这部分损耗应该怎么处理比较合适呢
B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65.附加税1023.31 请问最后B 公司的利润是多少
老师你好,我们公司和供货商23年签的合同,23年也给我们送货了,但是在24年2月才给我们开票,发票开具的金额是23年签合同的金额和24年签的合同金额总计,这种这张票我能把23年的做到23年作为成本吗
这种情况怎么申报啊?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
老师好:请问上月收到一笔银行汇票,当时不知道是银行汇票就入账了,挂的是汇票那家名头(在其他应收款贷方),老师我怎么才能调的正确的这家呢?