建议退回去重新开
购入固定资产实际数比发票数量少,但总金额一致,应该如何处理
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
购入固定资产,取得专票金额为5486.73元,税额为713.27元,发票上价税总额是6200元,而实际支付了6000元,应该如何入账
老师,收到的进项发票总金额和购进金额一致,但是数量少了,要怎么入库,对外能按实际入库数量开具发票吗?
销售方2023年开的专票五万,2025年8月8日冲红了。购进方怎么处理已经抵扣的发票。
顺便问一下,公司没有给部分员工交社保,老板还要扣员工的个税,这种情况财务要是申报的话对财务人员来说有风险吗?
中级财管现金折扣成本咋算??
填明现金字样的银行汇票,银行本票为什么不能背书转让
多给商家打了款,商家准备退回多余的,怎么备注?
老师,员工每个月申报工资,那专项扣除《子女,老人,房贷等》是每个月扣,还是在汇算清缴的时候扣呢
股东的土地可以低价租给自己的公司使用不?有税务风险没?
小企业要申请高薪企业要什么资料,流程
你好老师月底我需要接转这个生产成本,然后这个结转的单价,我在数量金额明细账里跟数量金额总账里,他这个要接转单价是一致的吧,都可以取这个商品单价吗?
老师这个怎么算成本,没有入库单,只有期初数,销售数量和销售金额,然后就什么都没有了,我做了个表格把油类归类,如果我要算油类成本怎么算?
还有其他方法吗
你这个是做固定资产,你账上的固定资产比实际数量少。 如果你们不退回的话,按发票的来做,账实不符
那如果是原材料呢?总金额一样,数量有多有少
也是账实不符 主要是你领料的时候没法做了。
原则是这样,但实际操作下来好像有点难度,好多发票的开票数量跟实际数量都不对,就金额对
那你领用的时候,不要按实际领用的出库,按你账上的。
购入的时候按实际的入账可以吗
那你和发票又不一致了。
剩下的你可以做,无票购入。 相当于增加了单位成本