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老师,请教一个问题,17年客户给我付了10万,我们在2020年给他开了5万的发票,税率是13%,现在要把剩下5万,还有这个税率差的钱退回给客户,这个税率差要怎么入账

2020-05-28 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-28 11:14

5-5/1.17*1.13% 你好,差异是这个的。

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快账用户9571 追问 2020-05-28 11:20

我知道算差异,但是这个税率差如何做分录

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齐红老师 解答 2020-05-28 11:23

你是不是按退回之后的金额给他开的发票,如果不是的,放到营业外支出。

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5-5/1.17*1.13% 你好,差异是这个的。
2020-05-28
同学你好 要算什么呢?算增值税吗
2021-06-29
你好;  那你要冲固定资产 和折旧分录。 把这个3万做  管理费用-使用费 里面去 ;  
2022-01-06
1.当客户北同打款10万给您时,您可以从银行账户中收到10万。 2.您扣除税费1万后,将4万转给客户泽航。这可以作为预付款进行处理。 3.您开票给客户北同,票面金额为10万。这笔收入可以在您的账簿中记录为销售收入。 4.对于客户泽航的4万预付款,您可以在您的账簿中记录为预收账款。 5.当您下次与客户泽航进行交易时,您可以从预收账款中扣除相应的金额,并记录为销售收入。
2023-10-31
您好 请问当时有没有做未开具发票收入申报
2021-12-04
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