同学你好!一般1000元以下也可以用现金支出,没有规定必须银行流水和发票一致,但是最好采购用对公账户支付。
就是我想问一下,就是跟其他公司开票的话,就是下边是必须上编制必须要写他的不含税金额才能跳出来总金额吗?还是直接还是可以直接输入他的总金额最后跳出来他的不含税价和他的税额呢。 还是说这个可以设置的
我们这边的跨月发票红冲,必须要当月开了超过或相等的正数金额才可以冲,不能冲出负数,请问我的普票的金额可以冲掉专票的金额吗
请教老师一个问题,市政工程公司收到分包开具的增值税发票后必须按发票金额通过银行付款吗?公司没有钱给,可以一直没有银行的资金流吗?
老师,我问下年报利润表上的研发费用和所得税汇算加计扣除研发费必须相等吗?如果不想等需要所得税调减吗?为什么专管员非说要相等,不想等就要调减,可是这二个金额不可能相等啊?除非我自己做的研发费和审计的金额没有出入,我说的对吗?
老师晚上好,有个问题想请教一下您,要是申报工资金额,跟实际银行流水不一样,银行发的金额小于申报金额,这种情况怎么办呢
个人社保部分相差对计提0.06怎么写分录
老师,申报季报时出现这个提示,查了增值税申报表本年累计数和所得税申报表的本年累计数是一样的金额,怎么会出现这个提示?它的取数规则是什么呢?
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?