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中国公民王某是国内甲公司工程师。2020年1月有关收支情况如下 (1)当月工资、薪金收人15000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。 (2)出版技术专著取得稿酬收入20000元,发生材料费支出4000元。 (3)取得国债利息300元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竟赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。 已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息;王某为独生女,其独生子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。 个人所得税税率:综合所得税率(见附表),其他单项所得:20% 要求计算:(本题9分) (1)王某2020年1月允许扣除的专项附加扣除项目合计数是()(1分) (2)王某当月工应预扣预缴税额是()(2分) (3)王某当月稿酬收入应预扣预缴税额是()(2分) (4)王某国债利息、保险赔款应纳个人所得税是()(2分) (5)王某有奖竞赛获奖、电台抽奖中奖应纳个人所得税是()(2分) (税率:股息利息红利所得20%、偶然所得20%、稿酬所得减按70%计入所

2020-06-04 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-04 13:10

您好 (1)王某2020年1月允许扣除的专项附加扣除项目合计数是(4000) (2)王某当月工应预扣预缴税额是(126) (3)王某当月稿酬收入应预扣预缴税额是(2240) (4)王某国债利息、保险赔款应纳个人所得税是(0) (5)王某有奖竞赛获奖、电台抽奖中奖应纳个人所得税是(1400)

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您好 (1)王某2020年1月允许扣除的专项附加扣除项目合计数是(4000) (2)王某当月工应预扣预缴税额是(126) (3)王某当月稿酬收入应预扣预缴税额是(2240) (4)王某国债利息、保险赔款应纳个人所得税是(0) (5)王某有奖竞赛获奖、电台抽奖中奖应纳个人所得税是(1400)
2020-06-04
王某全年应缴纳个人所得税额=55.2%2B3000*20%%2B2000*20%%2B5000*20% 工资所得=(10000-840-960-1000-2000-1000)*12=50400 综合所得应交税费=(50400%2B3800*(1-20%)%2B15000*(1-20%)*70%-60000)*3%=55.2
2020-06-21
1.综合所得预扣预缴税额=10000*12-840*12-960*12-60000-1000*12-1000*12-2000*12=-0.96 工资预缴时不纳税 技术培训预缴(3800-800)*0.2*12=7200 稿费预缴15000*0.8*0.7*0.2=1680 因此共预缴税金7200+1680=8880元 2)综合所得年终汇算清缴应补(退)税额 10000*12-840*12-960*12-60000-1000*12-1000*12-2000*12+3800*0.8*12+15000*0.8=38880 应交税38880*0.1-2510=1378 因为已经交了8880,所以退税8880-1378=7502元
2021-12-13
王某全年应缴纳个人所得税额=55.2%2B3000*20%%2B2000*20%%2B5000*20% 工资所得=(10000-840-960-1000-2000-1000)*12=50400 综合所得应交税费=(50400%2B3800*(1-20%)%2B15000*(1-20%)*70%-60000)*3%=55.2
2020-06-21
1.综合所得应纳税所得额=10000*12-840*12-960*12-60000-1000*12-1000*12-2000*12小于0 工资预缴时不纳税 技术培训预缴(3800-800)*0.2*12=7200 稿费预缴15000*0.8*0.7*0.2=1680 因此共预缴税金7200+1680=8880元 2)综合所得年终汇算清缴应补(退)税额 10000*12-840*12-960*12-60000-1000*12-1000*12-2000*12+3800*0.8*12+15000*0.8=38880 应交税38880*0.1-2510=1378 因为已经交了8880,所以退税8880-1378=7502元 3、利息所得应纳税额=300*0.2=60 4、保险赔偿不用缴纳个税 5、中奖应纳税额=(2000+5000)*20%=1400
2021-12-22
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