你好, 借,长期股权投资100300 贷,银行存款100300 借,应收股利6000 贷,投资收益6000 借,银行存款6000 贷,应收股利6000

2019年1月10日,大华公司购入B公司普通股股票10000股,占B公司普通股股本的70%,准备长期持有,大华公司与B公司不存在关联关系,用银行存款实际支付卖家100000元,手续费300元,共计100300元。 • 2019年5月15日,B公司宣告发放现金股利,每股0.6元。5月25日,收到股利,存入银行。 • 要求:编制大华公司的相关账务处理
1.2019年1月10日,大华公司购入B公司普通股股票10000股,占B公司普通股股本的70%,准备长期持有,大华公司与B公司不存在关联关系,用银行存款实际支付卖家100000元,手续费300元,共计100300元。●2019年5月15日,B公司宣告发放现金股利,每股0.6元。5月25日,收到股利,存入银行。要求:编制大华公司的相关账
作业12018年,甲公司购入A公司20%的股权,并准备长期持有,实际支付的价款共计3050000元,其中包含已经宣告但尚未发放的现金股利50000元。2018年2月1日,甲公司收到现金股利50000元。A公司2018年实现净利润500000元。A公司于2019年3月1日宣告分配现金股利1000000元,并于2019年4月10日实际发放现金股利。甲公司可以对A公司施加重大影响。要求:编制甲公司有关长期股权投资的账务处理作业22018年,甲公司购入B公司60%的股权,并准备长期持有,实际支付的价款共计3050000元,其中包含已经宣告但尚未发放的现金股利50000元。2018年2月1日,甲公司收到现金股利50000元。A公司2018年实现净利润500000元。B公司于2019年3月1日宣告分配现金股利1000000元,并于2019年4月10日实际发放现金股利。甲公司可以对B公司实施控制。要求:编制甲公司有关长期股权投资的账务处理
1.简答题1、大华股份有限公司(以下简称大华公司)为上市公司,与长期股权投资有关业务如下:(1)2019年1月1日,大华公司向A公司定向发行500万股普通股(每股面值1元,每股市价8元)作为对价,取得A公司拥有的甲公司80%的股权。在此之前,A公司与大华公司不存在任何关联方关系。大华公司另以银行存款支付评估费、审计费以及律师费30万元;为发行股票,大华公司以银行存款支付了券商佣金、手续费50万元。2019年1月1日,甲公司可辨认净资产公允价值为4800万元,与账面价值相同,相关手续于当日办理完毕,大华公司于当日取得甲公司的控制权。(2)2019年3月10日,甲公司股东大会做出决议,宣告分配现金股利300万元。2015年3月20日,大华公司收到该现金股利。请编制大华公司相关会计分录。
华宇公司于2017年1月3日以银行存款取得甲公司60%的股权,准备长期持有,共支付买价900万元,另支付相关税费4万元;2月15日,田公司宣告2016年利润分配方案,共计分派利润100万元;5月6日华宇公司收到甲公司分派的现金股利;2017年度,田公司实现净利润300万元;2018年2月15日,华宇公司将持有甲公司的股票以1100万元全部售出,款项收到存入银行。要求:编制华宇公司与长期股权投资相关的会计分录。
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?