你这个是个税,跟汇算清缴没有关系的
麻烦哪位老师继续解答一下 谢谢 调增缴税后的会计分录: 借:利润分配–未分配利润 贷:应交税金–应缴所得税,就是在汇算清缴缴了所得税后的会计分录是这么做的吗?
@郭老师,你的意思就是汇算清缴的时候做纳税调整马,营业外收入科目怎么涉及纳税调整的资产累类?麻烦老师这边帮忙继续解答一下,谢谢
麻烦哪位老师继续解答一下,谢谢。那样汇算清缴的时候还需要调增吗?
麻烦哪位老师继续解答一下,谢谢。那我挂到其他应付上 要不要每个月还对冲掉?
麻烦哪位老师继续解答一下,谢谢,请问那软件自己转了 我还需要干嘛?
老师,小规模纳税人人要做出口退免税备案吗
老师你好!给担保公司支付的担保费应怎么做账务处理?
请问,9月工资,10月份发,10月申报9月个税,人员名单要填上吗?申报金额为0?
老师,请问利润表里面,只需要填本年累计数吧?前面的本期数不用填吧
易票365税控盘打不开,怎么处理
老师,电子税务局现在可以不用申报现金流量表么
请问小规模生物科技公司购入了一批实验室设备开在一张发票上了,其中还有几个金额只有500多的设备,请问这种怎么做账呢?金额不到一千的设备计入什么科目呢
老师,你好!以下是我今年1月给这个公司工会开了发票。我现在需要再开一张,但电子税务局跳出来的公司名称没有“工会”二字。这个应该怎么解决?
我是小规模企业,付款了没有收到发票,可以借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个来发票了,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,可以吗
老师,企业所得税申报表中,职工薪酬,已计入成本费的这块是按1-9月份计提的工资填写吗,这块和个税系统数额一致,然后实际支付按什么数据填,因为实际支付的是扣除职工个税和职工社保部门后的数
老师,您意思是挂在法人头上就存在个税对吧
有工资然后每个月超出了就有个税的
可是现在帐面上,其他应收款-法人,金额有300多万[发呆],前期会计做账不知道怎么做成这样了[发呆],其实真实并不是这样
你是不是追问错了?和你的图片直接不一致
工资是应付职工薪酬,法人有工资直接和员工一样计提发放就行了,怎么还挂其他应收款呢
麻烦朴老师您接着甘老师的解答 谢谢 比较急
是刚开始和我交接的时候,银行存款余额和帐面上对不上,她就算了差额,就挂法人头上了,乱做的
那不行,你先看下钱实际到哪里了?然后再做调整,该调增调增