你好,6月份不用交税了,红字发票和重新开具的发票金额相抵了,除非你重新开具发票比红字发票的金额还多。
五月份开了专票给对方,开票有误收到退回的发票六月份开了红字发票,然后重新开了正确的发票,六月份交税是交的重新开的这个票的税收吗
五月份开出去的专票,九月份退回来重开,开了红字发票,然后又重新开具了同等金额的一张专票,请问这个季度怎么报税?是不是一红一蓝就冲抵了不存在
老师,3月底开的发票,因为对方公司地址变更,4月份需要做开红字发票,然后重新开票,这样的话,3月底开的发票,是正常入帐,4月份开的红字发票也是正常入帐做冲红,然后开完正确的蓝字发票,再重新入帐吗?
2022年8月对方开了8000元发票,我们认证了,然后今年6月对方开了红字发票,重新开了正数发票,我六月份重新认证了。所以做凭证红字发票进项税额转出就好了吗?
老师请问一下9月份收到一张普通发票然后入了管理费,但是10月份对方重新给我们开了专票,是不是要把9月份的红字冲销,然后重新按专票来入账
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。