你好,后期会开具发票的,你可以等到开具发票再确认收入
老师,请问我的销售收入是在本期发生,但是后期才会开发票,请问我的收入可以等开发票的时候再确认还是现在就要确认?
老师好!我们是做工程的,通常会留质保金10%到一年才收款,同时这质保金等收款时才开票,那我在交付时就把90%的发票开了,这个时候我就只确认90%收入可以吗?请问这质保金10%并没有开票,可以不确认收入吗?,还是我必须要100%确认收入?
本期销售商品但是未开发票,等到以后期间才开发票的话,纳税申报的时候要计入未开票收入吗?还有做账的时候需要确认销项税额吗?
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
老师,请问一下我们只要给客户开发票就要确认收入吗?可是开发票的时候成本还不确定
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
老师,子公司与分公司,有什么区别?
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦?
单位员工不愿意缴纳职工保险,但后期又怕她们辞职了申诉,会有补交的风险,怎么能避免这个问题呢?
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
老师。怎么在金蝶云星空系统下推的很多张直接调拨单按一个仓库合并在一张单据上呢
是外账收入
你好,外账是根据开具发票情况来确认收入的
已经开了发票了
你好,已经开具了发票,就根据开具发票情况,做收入分录就是了