你好 你的问题是做分录的话 : 盈余公积转增资本借:盈余公积贷:实收资本

(2)公司股东大会决定用盈余公积50000元转增资本。
1、经股东大会决定,用法定盈余公积弥补以前年度超过5年的企业亏损360000元。2、公司2018年实现的税后利润为3000000元。根据股东大会决定,分别按当年净利润的10%、8%的比例提取法定盈余公积和任意盈余公积。3、经股东大会同意,按原出资比例将盈余公积200000元用于转增资本(JH、YH公司原比例为3:1)
FI公司发生以下经济业务:1.经股东大会决定,用法定盈余公积弥补以前年度超过5年的企业亏损360000元2.公司2017年实现的税后利润为3000000元。根据股东大会决定,分别按当年净利润的10%、8%的比例提取法定盈余公积和任意盈余公积。3.经股东大会同意,按原出资比例将盈余公积200000元用于转增资本(JH、YH公司原出资比例为3:1)。
(1)华联股份有限公司本年度的税后利润为8000000元,按规定10%的比率提取法定公积金,根据股东大会决议按3%的比率提取任意公积金。 (2)按股东大会决议,华联股份有限公司将法定盈余公积500000元,任意盈余公积40000元转增普通股股本,并办理增资手续。 两小题分别列会计分录
1.经股东大会决定,用法定盈余公积弥补以前年度超过5年的企业亏损360000元。2.公司2017年实现的税后利润为3000000元。根据股东大会决定,分别按当年净利解的10%、8%的比例提取法定盈余公积和任意盈余公积。3.经股东大会同意,按原出资比例将盈余公积200000元用于转增资本(JH、YH公司原出资比例为3:1)。
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老师,公司自有的房产,房产税需要怎么交
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1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗