你好,要按照上面分录做处理,

老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师你好,我们是生产企业,刚刚开始做对外出口业务,我们前期的留抵约有300多万,一直未申请退税,现在做对外出口申请出口退税,会形成全年都一直有留抵的税款,这个税负率该怎么把控呢?
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
交税时:借:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 借:税金及附加9926贷:银行存款92642.67 这个做对吗? 可以把刚才做成一比分录吗? 结转增值税 借:应交税金_应交增值税_销项税227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额92244.43 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 货:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 可以做成一比,还是向开始上面分开做
不可以的,要通过转出未交增值税
老师:我想问要不通过未抵扣增值税转到进项税, 再把销项-进项,要通过转出未交增值税
你要是当期进项做抵扣了,就要从待认证进项税额转到进项税额,再把进项与销项差额转到转出未交增值税