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老师:请问我上个月接手有已做材料成本,但增值税未抵扣(未认证)52515.97这个月我认证后 是要做一比分录把未抵扣增值税转到进项税 分录:借:应交税金_应交增值税_进项税额52515.97 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 然后再结转增值税 分录:借:应交税金_应交增值税_销项税额227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额144760.40 贷:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 可以把刚才做成一比分录吗? 结转增值税 借:应交税金_应交增值税_销项税227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额92244.43 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 货:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67

2020-06-19 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-19 11:29

你好,要按照上面分录做处理,

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快账用户2853 追问 2020-06-19 11:58

交税时:借:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 借:税金及附加9926贷:银行存款92642.67 这个做对吗? 可以把刚才做成一比分录吗? 结转增值税 借:应交税金_应交增值税_销项税227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额92244.43 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 货:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 可以做成一比,还是向开始上面分开做

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齐红老师 解答 2020-06-19 12:15

不可以的,要通过转出未交增值税

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快账用户2853 追问 2020-06-19 13:02

老师:我想问要不通过未抵扣增值税转到进项税, 再把销项-进项,要通过转出未交增值税

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齐红老师 解答 2020-06-19 14:00

你要是当期进项做抵扣了,就要从待认证进项税额转到进项税额,再把进项与销项差额转到转出未交增值税

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你好,要按照上面分录做处理,
2020-06-19
是的,可以这样结转的
2022-05-23
你好,之前的上期留底在进项里面吗?如果是的话可以
2024-01-10
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
你好,分录可以这么做的,你是提前做了。
2021-09-10
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