你好 借,营业外支出8 借,累计摊销6 借,无形资产减值准备1 贷,无形资产15
专利技术原值15万元,已累计摊销6万元。已提无形资产减值准备1万元编制无形资产报废的会计分录。
甲公司出售所拥有的无形资产一项,取得收入300 万元(含增值税),增值税税率6%。该无形资产取得时的实际成本为400万元,已摊销120万元。已计提减值准备50万元。 要求:编制会计分录。
转让无形资产所有权,不含税收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率6%
2021年7月,某制造企业将一项已无使用价值的非专利技术报废处理,该非专利技术的成本为400万元,已摊销240万元,计提资产减值准备60万元。不考虑其他因素,该企业报废非专利技术对营业利润的影响金额为()万元。写出分录
我想问1.转让无形资产所有权,不含税收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率6%。2.出租一项当月取得的无形资产,取得价款300万元,预计使用寿命5年,预计净残值为零,采用直线法进行摊销。当月取得租金收入10万元,增值税税率6%。(三)要求:编制上述业务的相关会计分录。
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,