你好 借,营业外支出8 借,累计摊销6 借,无形资产减值准备1 贷,无形资产15
专利技术原值15万元,已累计摊销6万元。已提无形资产减值准备1万元编制无形资产报废的会计分录。
甲公司出售所拥有的无形资产一项,取得收入300 万元(含增值税),增值税税率6%。该无形资产取得时的实际成本为400万元,已摊销120万元。已计提减值准备50万元。 要求:编制会计分录。
转让无形资产所有权,不含税收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率6%
2021年7月,某制造企业将一项已无使用价值的非专利技术报废处理,该非专利技术的成本为400万元,已摊销240万元,计提资产减值准备60万元。不考虑其他因素,该企业报废非专利技术对营业利润的影响金额为()万元。写出分录
我想问1.转让无形资产所有权,不含税收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率6%。2.出租一项当月取得的无形资产,取得价款300万元,预计使用寿命5年,预计净残值为零,采用直线法进行摊销。当月取得租金收入10万元,增值税税率6%。(三)要求:编制上述业务的相关会计分录。
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?