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1.某行政单位,购买物品一批3000元,已验收入库,用于单位开展的业务活动,通过单位零余额账户支付。2.某事业单位通过银行存款支付单位后勤管理人员报销差旅费8000元。3.某事业单位提供专业业务服务款项20000元已经收到并存入银行账户,所收款项无需上缴财政。请问,用平行记账方法,这3题的政府会计分录怎么写?
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存人银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收入60%上缴财政专户,40%留归事业单位所有,应上缴的款项已经通过银行上缴6.收到财政部门拨人专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物批,收得收入100000元,应交增值税销项税额为1600元,款项已存入银行8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元,通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168000元。(2)在开展专业业务及辅助活动过程中购买机器设备,实际支付价款为8000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)在开展单位行政管理及后勤管理活动过程中采购一批物品,发生预付账款5000元,款项以财政授权支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以财政授权支付方式支付剩余货款14500元。(5)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。(6)按照财政部门及上级主管部门的规定,上缴上级单位款项500000元,款项已通过银行存款支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制预算会计分录(只写预算会计分录)
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
为什么总听一些人说,发现金不用交个税,是怎么个回事,那天我运营总监说提现金出来给奖励主播,主播不是我们的员工,我说要开发票申报个税,他说发现金不需要发票,然后我回去的跟我朋友说这个事,我朋友说他们公司以前发现金不交个税的,所以我不知道他们为什么说给现金不用发票不用报税
小规模纳税人采用小企业会计准则下,上季度收入发票金额多开了,这季度冲掉改成正确的金额,财税该如何处理
一般纳税人公司1688平台的销售额一季度只有7万元,是不是免征增值税呢
老师,碰上说话冲强势的人,怎么办
老师一般纳税人制造业,出口免税商品,免税商品对应的进项税额可以全额抵扣吗?对应的账务处理怎么做呢?
老师,7-9月所得税弥补了亏损,那还需做账吗
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
借 库存物资 3000 贷 零余额账户用款额度 3000 借 业务活动费用 3000 贷 库存物资 3000 借 行政支出 3000 贷 资金结存 3000 借 银行存款 2万 贷 其他收入 2万 预算不处理
好的,非常谢谢哦~想再问一下上面的第二道差旅费那题怎么写分录呀?
不好意思,把这个看掉了 借 业务活动费用 8000 贷 银行存款 8000 借 行政支出 8000 贷 资金结存 8000
好的哦~谢谢你~
不客气,祝你学习愉快。