可以在电子税务局操作,路径是我要办税 — 税费申报及缴纳 — 申报更正与作废,选对应季度增值税 / 企业所得税报表点 “更正” 即可。 不麻烦:数据改动小、无复杂调整时,线上改数提交就行;涉及补税 / 退税,系统会自动算税额与滞纳金(补税从申报期结束次日起按日万分之五计);仅特殊情况(如大额税款变动、线上校验不通过)需去大厅。

老师,是小规模企业,如果发现18年有张发票企业所得税税前扣除有问题,发票是在18年12月,那现在要纳税调增是更正当年的年报就行了?不用更正申报季报了吧?
前三季度主营成本错了,可以在最后一季度企业企业所得税申报表里更正吗,这样主营业务成本是负的,有风险吗?小规模纳税人,叉车租赁行业
老师,现在要申报 12️第四季度的报表和企业所得税,我司是一般纳税人,还能更正申报 9 月份,第三季度的报表和企税吗
朴老师,我公司是小规模纳税人,现在更正前三个季度的增值税和企业所得税在电子税务局就可以操作是吗?现在更正前三个季度的增值税和企业所得税不会很麻烦吧?
朴老师,只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表,不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表,也不改账,在申报25年第四季度企业所得税时按照账面(没更正增值税申报表之前的数据)数据来申报会导致数据对不上吗?因为已经更正了前三个季度的增值税。
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?