利润还是负数,那就不交所得税,不做分录
老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
比如年末利润负10万,汇算清缴业务招待费要调增4000,不涉及其他指标,最后利润还是负数,不用交所得税对吧
老师好,请问我们企业年终利润是负,汇算清缴还需要做招待费调整吗
老师我们账上销售业务招待费正数,管理业务招待费负数,合计业务招待费负数,汇算清缴时纳税调整表,业务招待费怎么列式填写
老师,你好。在 所得税汇算清缴时,业务招待费调增了金额。调整前未分配利润是负数,调增后未分配利润还是负数,要做账务处理吗?
一个项目,合同约定分阶段付款,收了前两个阶段的款并且开票了,为什么只确认税额呢
问个问题 就是我之前别人开的展位费 开的另外个公司 然后之前对我一直把这个对账冲到应收货款里面 现在对方另外个公司还挂着 那就想相当于对方还欠我展位费的货款 我还欠对方另外个公司展位费 那我是不是把展位费 调到展位费公司 然后付到展位费公司是不是就可以 这个这个展位费涉及跨年的管理费用怎么调10几年了
老师,个体户申报经营所得第一季度盈利了24,000多块钱,第2季度亏损4000多,第1季度交个税交了624.45,第2季度应补退税额这块是退回来的税费是402.52,这个数是怎么来的,而且下个季度还是没有活动,还是不盈利,那这个钱就给这挂着不往回领行不行?有什么风险没
老师我们缴纳的公司的车的保险费,没有开发票,我们付了5499怎么做账?
男性职工生育险吗?享受什么待遇
老师 赊销收入确认时间是什么时候
打算三季度买车然后一次性税前扣除填201020,但是填完可能3季度亏损20万,1季度已经交了所得税,1万,四季度可能是亏损交不到税,为了汇算清缴不退税,因为听说会查账,所以不想产生退税,2季度暂估点费用是不是最好了,该怎么写分录呢,暂估什么合适
老师,请问我们是新办企业,6月16号成立的,目前银行账户还没开好,那我报表申报都是零申报没问题吧,谢谢!
老师,白色是我银行实际付款金额,实际材料入库是粉色单子,这点差异怎么入账?
上任会计1月申报表增值税申报表做了一笔进项税额转出,经过核实,这笔不应该做进项税额转出,我可以本月增值税申报表直接进项税额转出负数更正吗
是不是应该把招待费调整数转到利润分配科目中?谢谢
不需要的,调增的不做分录