这个是到明年所得税汇算清缴时候调整
12月份,没有计提折旧,放在1月份计提,借方是以前年度所以调整,以前年度损益调整,要入未分配利润吗?2020年盈利,我已经计提了盈余公积了。我这等到汇算清缴时,是不是必需要做纳税调整?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,您好,执行企业会计准则的公司21年所得税汇算清缴前收到20年12月份开具的业务招待费发票1万元,20年发生招待费9万,20年营业收入是1000万,记账是借:以前年度损益调整贷:现金 借:利润分配~未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样对吗? 所得税申报表A105000纳税调整项目明细表的业务招待费的帐载金额填10万还是填9万,税收金额填5万?
老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
请问一下,业务招待费年底12月想提前调到可税前扣除的金额,以确保盈利缴纳季度所得税。请问怎么调整呢?
想问一下,混凝土公司一般纳税人简易计税3%,卖价2万元并开具销售二手车发票,发票已开具,并未有税款。请问申报增值税的时候需要填这个2万元吗?如果要填,填在哪个位置呢?
老师 请问这题ab为什么错啊
老师请问这题为什么不选b,该笔保险金不是要作为遗产有保险人给付吗
老师您好,存货账面价值300,公允价值500,被投资方实现净利润600,存货出售了60%,,请问下长期股权投资调整怎么调?
老师、你好、能帮我找一份、销售钢结构、钢筋的销售合同么?非常感谢
老师,您好,我是一个民间非营利组织,银行的手续费,应该记在什么科目里面,谢谢
老师,代订机票服务发票作为差旅费报销有木有问题?税前扣除可以嘛?有没有其他要求比如备注什么的
企业减资,发出公告或见报,作为债权人没看到,超过45日期限,有补救方式吗?
申请出口退税需要什么条件
工资里面包含话费,员工需要开具发票,公司才会吧这部分话费合并在工资里,话费开具是开个人还是公司抬头
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!