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2X20年1月5日,中瑞启华会计师事务所受托对广东立竣机床股份有限公司2x19年财务报表进行审计过程中,风险评估g了解到如下事项(一)企业概括:略(二)会计机构及岗位设置总会计师:刘炳松,高级经济师,工商管理硕士

2020-07-01 09:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-01 14:37

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同学你好!题目不全无法进行解答哦!如有对知识点不熟悉的,建议先听课学习哦
2020-07-01
您好,正在解答中请稍等。
2023-06-18
你好,学员,这个题目不完整的,这个问题是什么的
2022-12-08
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托。
2023-06-19
同学 要求(1):(1)注册会计师在设计进一步审计程序时,还应当考虑以下内容:①被审计单位采用的特定控制的性质;②注册会计师是否拟获取审计证据以确定内部控制在防止、发现并纠正重大错报方面的有效性。(9分)要求(2):(2)不恰当。注册会计师应当对所有重大类别的交易、
2022-12-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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