取得含税收入22600元销项税额 ,假设是一般纳税人,22600/(1%2B13%)*13%

大江汽车修理有限公司(系小规模纳税人)2019年9月份发生的有关涉税业名如下:(1)3日,购人零部件取得增值税普通发票上注明金额为20000元、税额为2600元零部件已人库,当即开出一张足额的、期限为3个月的商业承兑汇票。(2)23日,提供修理修配劳务取得含税销售额为93112元,销售修理配件取得含税镇售额为34917元,提供洗车服务取得含税销售额为21836元,均分别开具相关发票且款均收存银行。假定上述业务销售额能够分别核算。要求:(1)计算该公司2019年9月应纳的增值税。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录
大江汽车修理有限公司1系小规模纳税人)2019年9月份发生的有关洮日曲人攀部件取得增值税普通发票上注明金额为200000元、税额为2?60零部件已人单,当即开出一张足额的、期限为了个月的商业承兑汇票。(2)23日,提供修理修配劳务取得含税销售额为93112元,销售修理配件取很人售额为34917元,提供洗车服务取得含税销售额为21836元,均分别开具相关发照
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
某小汽车厂为增值税一般纳税人,主营小汽车的生产与销售,兼营修理修配劳务,适用消费税税率为5%,2019年6月份发生下列经济业务:(1)外购小汽车零配件一批,取得的增值税专用发票上注明价款为200000元,支付运费4000元,取得运输企业开具的增值税专用发票;(2)外购设备一台,取得普通发票上注明的价款为260000元,该台设备已投入使用。支付运费10000元,取得普通发票;(3)销售小汽车取得含税收入5085000元;(4)提供修理修配劳务,取得不含税收入5000元;(5)采取以旧换新方式销售小汽车10辆,该车含税原售价为119780元/辆,换入的旧车合计作价60000元。要求:计算该小汽车厂当月应纳增值税额和应纳消费税额。
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?