你的其他材料呢,同学 你这些是要根据之前的数据进行处理 借 主营业务成本 贷 库存商品 借 税金及附加 贷 应交税费 借 本年利润 贷 主营业务成本 管理费用等 借 主营业务收入 其他业务收入等 贷 本年利润 借 所得税费用 贷应交所得税 借 本年利润 贷 所得税费用
31.30日,结转本月已销售产品的实际生产成本。32.30日,按本月应交增值税额和税率7%,附加率3%计算本月应交城市维护建设税和教育费附加。33.30日,结转本月各项收入34.30日,结转本月各项费用。35.30日,根据本月利润总额,按25%的税率计算并结转应交所得税。36.30日,以银行存款交纳本月应交城市维护建设税,教育费附加,增值税,企业所得税.要求:1.根据以上业务编会计分录并填写记账凭证。
22.26日,经批准,转销前欠万山市废品公司贷款。28.30日,计提应由本月负担的短期借款利息费用562.50元。29.30日,将本月发生的制造費用总额按生产工人工资比例分配转人25KW电机壳,40KW电机壳的主产成本。30.30日,本月新投产的25KW电机光1000台、40KW电机壳1000台全部完工验收入库,计算并结转其实际生产成本。31.30日,结转本月已销售产品的实际生产成本。32.30日,按本月应交增值税额和税率7%,附加率3%计算本月应交城市维护建设税和教育费附加。33.30日,结转本月各项收入34.30日,结转本月各项费用。35.30日,根据本月利润总额,按25%的税率计算并结转应交所得税。36.30日,以银行存款交纳本月应交城市维护建设税,教育费附加,增值税,企业所得税.要求:1.根据以上业务编会计分录
29.30日,将本月发生的制造費用总额按生产工人工资比例分配转人25KW电机壳,40KW电机壳的主产成本。30.30日,本月新投产的25KW电机光1000台、40KW电机壳1000台全部完工验收入库,计算并结转其实际生产成本。31.30日,结转本月已销售产品的实际生产成本。32.30日,按本月应交增值税额和税率7%,附加率3%计算本月应交城市维护建设税和教育费附加。33.30日,结转本月各项收入34.30日,结转本月各项费用。35.30日,根据本月利润总额,按25%的税率计算并结转应交所得税。36.30日,以银行存款交纳本月应交城市维护建设税,教育费附加,增值税,企业所得税.
(20)12月31日,结转本月制造费用。(21)12月31日,结转本月已销产品成本150000元。(22)12月31日,假设本月应交增值税20000元,按7%和3%分别计提应交城市维护建设税和教育费附加。(23)12月31日,结转收入收益类账户。(24)12月31日,结转费用支出类账户。(25)12月31日,计算本月应交所得税,企业适用的所得税税率为25%。(26)12月31日,结转所得税费用。
9.31日,假设本月应交纳增值税额100000元,按7%和3%分别计算并结转应交城建税和教育费附加。10.31日,用银行存款交纳城市维护建设税和教育费附加。
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
字数太多了,有限制
你按 上面的分录把金额带进去
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。