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1.在甲单位就职的工程师李某每月取得扣除三险一金"后的工资薪金25000元,负担其就读于九年级的女儿的教育费用。2019年1月和2月还取得以下收入: (1)1月某一个体息日,业余帮乙单位检查设备运行,乙单位按照10000元的标准支付给李某报酬 (2)2月领取2018年年终奖36000元,选择单独计税 (3)2月在丙杂志社发表一篇技术分析文章,取得稿酬2000元。 (其他相关资料:对子女教育专项附加扣除李某选择在甲单位预扣预缴其税款时扣除)要求:根据上述资料,按照下列序号计算的回答问题。 (1)甲单位1月应预扣预缴李某的个人所得税。 (2)乙单位1月应预扣预缴李某的个人所得税。 (3)甲单位2月应预扣预缴李某的个人所得税。 (4)甲单位2月应扣缴李某年终奖的个人所得税。 (5)丙杂志社2月应预扣预缴李某的个人所得税。
在甲单位就职的工程师李某每月取得扣除“三险一金”后的工资薪金25000元,负担其就读于九年级的女儿的教育费用。2019年1月和2月还取得以下收入: (1)1月,甲单位统一给包括李某在内的全体员工购买了每人每年3000元的符合规定的商业健康保险。1月休息日业余棒一单位检车设备1000元报酬 2月领取2018年年终奖金36000, 2月在杂志发表文章,稿酬2000元请问一下,甲单位一月2月分别在甲乙应预扣预缴李某的个人所得税应该怎么计算啊
在甲单位就职的工程师李某每月取得扣除“三险一金” 后的工资薪金35000元,负担其就读于九年级的女儿的教育费用。 (1)5月,甲公司统一给包括李某在内的全体员工购买了每人每年2500元的符合规定的商业健康保险产品. (2)5月某一个休息日,业余帮乙单位检查设备运行,乙单位按照20000元的标准支付给李某报酬。 (3)6月领用2018年年终奖56000,选择单独计税。 (4)6月在内杂志社发表一篇技术分析文章,取得稿酬3000元。 (其他相关资料:对子女教育专项附加扣除李某选择在甲单位预扣预缴其税款时扣除) (1)甲单位5月应预扣预缴李某的个人所得税 (2)乙单位5月应预扣预缴李某的个人所得税 (3)甲单位6月应预扣预缴李某的个人所得税。 (4)甲单位6月扣预缴李某年终奖的个人所得税。 (5)丙杂志社6月应预扣预缴李某的个人所得税。
在甲单位就职的工程师李某每月取得扣除“三险一金”后的工资薪金35000元,负担其就读于九年级的女儿的教育费用。2019年5月和6月还取得以下收入:(1)5月,甲单位统二给包括李某在内的全体员工购买了每人每年2500元的符合规定的商业健康保险产品。(2)5月某一个休息日,业余帮乙单位检查设备运行,乙单位按照20000元的标准支付给李某报酬。(3)6月领取2018年年终奖56000元,选择单独计税(4)6月在内杂志社发表一篇技术分析文章,取得稿酬3000元。(其他相关资料:对子女教育专项附加扣除李某选择在甲单位预扣预缴其税款时扣除)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)甲单位5月应预扣预缴李某的个人所得税。乙单位5月应预扣预缴李某的个人所得甲单位6月应预扣预缴李某的个人所得税。(4)甲单位6月应扣缴李基年终奖的个人所得税。(5)丙杂志社6月应预扣预缴李某的个人所得税。
李某每月取得扣除三险一金后工资35000元,负担其女儿九年义务教育费用。( 1 )五月,甲单位给包括李某在内全体员工购入每人每年2500元健康保险,(2) 五月某休息日李某业余给乙单位检查设备运行,乙单位按2000元支付给李某。(3)六月领取2018年年终奖56000元,单独计税(4)六月在丙杂志发表技术分析文案,稿酬3000元。 求(1)甲单位五月预扣预缴李某个人所得税?(2)乙单位五月预扣预缴李某个人所得税?(3)甲单位六月预扣预缴李某个人所得税?(4)甲单位六月应扣缴李某年终奖所得税?(5)丙杂志六月预扣预缴李某个人所得税?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
求小规模纳税人企税税率
上期多扣了员工个税 3.52元 本期个税我给减了3.52元,多扣时分录:借 应交税费-个人所得税3.52 贷:其他应付款:3.52元 那减3.52的分录怎么写
我们是沙场,2024年有个生产的工人在下班期间意外死亡,后面通过法院判处执行赔偿款899967元,这笔款如何做账务处理?
@董老师,对的,他们这样做的,所以我才突然不知道咋办,当月买的材料全部进在产品
老师请问给我们一个装修项目一家公司只给我们干了安装,他们是异地的公司,代账公司财务也不会外经证和预缴税款,能否让开成*劳务*劳务费,总共不到七万
老师,我公司名下一辆车没有签合同租用,但产生的费用我都做在账里了,请问这种我要怎么处理?要签一个合同是不是还要在税务报税,我应该怎么处理才少交税或不交税但能做为公司租用的车