您好,1、借销售费用600,贷银行存款600 2、借其他应收款3000,贷库存现金3000 3、借库存现金800,贷银行存款800 4、借销售费用1500,库存现金1500,贷其他应收款3000 5、借管理费用1200,贷累计折旧1500 6、借银行存款11700,贷主营业务收入10000,应交税费-应交增值税(销项税额)1700 7、借固定资产86500,贷银行存款 8、借原材料20000,应交税费-应交增值税(进项税额)3400,贷应付账款23400 9、借管理费用2000,贷库存现金2000 10、借生产成本80000,制造费用6000,管理费用4000,贷应付职工薪酬90000 11、借销售费用1000,贷银行存款1000 12、借短期借款20000,贷银行存款20000 13、借应付账款23400,贷银行存款23400 14、借营业外支出1000,贷银行存款1000 15、借银行存款11700,贷其他业务收入10000,应交税费-应交增值税(销项税额)1700
进项勾选提交不够可以继续勾选提交吗还是必须一次勾选
你好 想问一下关于发票额度调整,上传资料,请问固定资产是提供购买固定资产的发票吗?
算7月份的工资,员工每月公休是4天,7月份请假了5天,工资结构是2800的底薪➕200全勤,他的工资是多少呢
老师,钱收不回来,坏账要怎么做?要交税吗?
老师,我们公司2023年开了9万的进项发票,税务局现在要我们把发票重新做账,扣税,这个账我怎么调整或者处理
老师这边公司帮其他公司付了车辆保险款,做账做应收账款还是其他应收款
公司和大学签订研究生联合培养合作协议,学校的研究生入职我们公司研发部门实习,我们支付学校一笔联合培养费用。这个研发费用入什么科目合理呢?入培训费还是捐赠赞助费?学校给我们开的票一半是培养费,一半是捐赠发票。
老师好,有两个问题,麻烦解答, 1,7月开的发票有一部分不能确认收入,这部分增值税有什么办法可以冲销吗? 2,还有一张2019年的进项票没有勾选,现在还可以勾选吗?
老师,您好,公司是一般纳税人,4月份异地缴款,5月份缴纳的税款,然后我报7月份税时,抵扣了4月份异地缴款的税额,请问增值税,还有附加税科目录入几月份呢?我录入到7月份账里可以么?
老师,新企业小规模股东投资款多打了钱给公司,怎么处理?