你们可以按照收入比例分摊,也可以按照人员比例分摊
老师,房租和水电一般怎么分摊到各项目里,我刚才提问了,那老师就说各单位按情况分摊,问题是我不知其他单位都是怎么分摊的,我们单位有2个事业部,各事业部下面又分几十个项目
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
一个商品的商品名称是食用糯米纸(食用淀粉膜),对方开票开成了食用糯米纸,这种票算开票有误吗
凭证不粘贴直接装订可以吗
老师:核算内勤工作需要注意哪些问题?
浙江省初级会计考试合格后,需要审核吗
收到发票是授信利息这个怎么做分录
第2问 签收时间通常不超过3天 检查了28-31的交易 但是2笔签收时间为7号 这不是延迟签收吗 题目里为什么认为存在提前确认收入
老师,息税前利润变动率=经营杠杆系数*销售量增长率; 求哪个的时候是用财务杠杆系数乘 呢?解析下谢谢
老师,息税前利润变动率=经营杠杆系数*销售量增长率; 求哪个的时候是用财务杠杆系数乘 呢?解析下
老师,息税前利润变动率=经营杠杆系数*销售量增长率; 求哪个的时候是用财务杠杆系数乘 呢?
企业注销,本来利润要转到未分配利润吗
现在还处于研发阶段,没到生产成本阶段
可以按照人员比例分摊
两个事业部,一个在本地一个在外地,事业部占地大,人很少。按人员比例分摊合适吗
那你按占地面积来分
本地发生的房租水电需要分摊给外地事业部吗
不需要买,自己承担自己的
老师本地发生的房租水电需要分摊给外地事业部吗
不需要,自己承担自己的