你们可以按照收入比例分摊,也可以按照人员比例分摊
老师,房租和水电一般怎么分摊到各项目里,我刚才提问了,那老师就说各单位按情况分摊,问题是我不知其他单位都是怎么分摊的,我们单位有2个事业部,各事业部下面又分几十个项目
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师,你好。我公司是家有限合伙企业。对外投资了B公司。分录做的是长期股权投资-100万元。现在卖给C(自然人)200万元。分录应该:借:银行存款200万元 贷:长期股权投资100万元 投资收益100万元,对吗?
职工福利,主要是员工餐费,团建费用,不能分摊到个人身上,那么这部分福利费用也要申报个税吗?
老师,请问我们公司是适用小微企业六税两费减免政策,但起止时间怎么填?这上面写了个2025.9.1-2025.9.30,我需要改动吗?
老师请问下, 现在利润有点高,想控制下, 可以做预提费用吗?什么情况下可以做预提费用呢?
老师,7月发的降温费我忘记合并工资里申报个税了,现在怎么办
老师,小微企业六税两费政策,教育费附加和地方教育费附加免了,城建税减半征收,这个做账的时候是不是只计提城建税就可以了
老师,税务局没有核定买卖合同印花税,那我用不用缴纳?
老师:请问个人摊位摆摊一部分是单位补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
高铁发票怎么计算进项 我手中有张高铁票 1236元 怎么计算
挂材料商贸公司,开票,交多少个税给别人合适
现在还处于研发阶段,没到生产成本阶段
可以按照人员比例分摊
两个事业部,一个在本地一个在外地,事业部占地大,人很少。按人员比例分摊合适吗
那你按占地面积来分
本地发生的房租水电需要分摊给外地事业部吗
不需要买,自己承担自己的
老师本地发生的房租水电需要分摊给外地事业部吗
不需要,自己承担自己的