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麻烦哪位老师继续解答一下,谢谢 截图里面的是追问的内容

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2020-07-28 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-28 09:00

你好,可以根据付款或者销售的记录来开

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快账用户3119 追问 2020-07-28 09:02

我真的要被内外账搞懵了

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齐红老师 解答 2020-07-28 09:04

这个就是不一样,内账不用考虑税,没有发票也可以做帐,外账要考虑税,还得看发票

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快账用户3119 追问 2020-07-28 09:06

对啊 我绕不过来了,无从下手

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快账用户3119 追问 2020-07-28 09:07

不像以前在商贸 见票做账 没票的 。单记

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齐红老师 解答 2020-07-28 09:14

你就按照发票做外帐就行

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快账用户3119 追问 2020-07-28 09:19

但是还有五月份的票 后补的 之类的,我看不明白究竟之前的会计入没入

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齐红老师 解答 2020-07-28 09:25

如果之前做了账没有发票,那后面收到发票可以直接放在对应的分录后面

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快账用户3119 追问 2020-07-28 14:57

怎么冲抵之前的账户余额

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快账用户3119 追问 2020-07-28 14:59

就是他把干货之类的全部都挂一个科目里了,现在有的款付清了

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齐红老师 解答 2020-07-28 15:07

那就是借往来科目贷银行存款

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快账用户3119 追问 2020-07-28 15:15

比如他现在应付账款余额6000,我怎么给他冲成0,我应该到15640那是正好

比如他现在应付账款余额6000,我怎么给他冲成0,我应该到15640那是正好
比如他现在应付账款余额6000,我怎么给他冲成0,我应该到15640那是正好
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齐红老师 解答 2020-07-28 15:25

借应付账款贷银行存款

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快账用户3119 追问 2020-07-28 20:06

有没有调账的

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齐红老师 解答 2020-07-29 07:31

没有,借应付账款贷银行存款做这个分录就行了

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相关问题讨论
你好,可以根据付款或者销售的记录来开
2020-07-28
你做了之后,你的科目余额表,你看下还有没有余额。
2021-10-14
您好 您应该先进行一下实名认证 或者可以etax在线咨询下
2020-05-27
同学。你现在是什么问题
2019-08-20
你好 单位部分 借 管理费用 -社保 (单位)贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬 其他应收款-个人 贷 银行存款  发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-个人 银行存款
2022-10-16
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