你好,这个税率是按照六个点计算的
(3)结算手续费和货款的会计分录。借,销售费用10000借,应交税费——应增进600贷,应收账款10600进项税额为什么是600元?谢谢!
税控服务费抵减,发生后,应交税,费应交增值税减免税款借方总是有数额的吗?例如,本年费用600,借,应交税费-应交增值税减免税款600.借 管理费用-600。只需要填表抵减就可以了吗?那应交税费-应交增值税减免税款一直都是有这600挂着吗?
为什么不是,借应收账款678贷主营业务收入600应交税费,增值税,销项税78
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
老师好!22年发现21年的销售费用计入了管理费用, 不含税金额10000,税额600,当时做账 借:管理费用10000 应交税费—应交增值税—进项税额 600 贷:银行存款 问下如果调20年的账,该怎么写分录啊?麻烦写完整
增值税申报多长时间发票额度才有变化
个税申报住房公积金是按个人缴纳的扣除吗?如果公司缴纳88元,但个人缴纳912元,这样个税怎样申报住房公积金
老师,我想问一下,个人借款到公司,公司给个人利息,到税务局去代开发票,每月固定利息开5000元,这个税点是多少
去年暂估的主营业务成本借:主营业务成本暂估 30万 贷:应付账款暂估30万 一直也没冲,24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的,应付账款暂估贷方余额是30万,我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
一般纳税人建筑公司,好几年以前的业务,我们公户给对方公户付了款,有些公司已经注销或者变更,总之是对方不能给我们开发票,这个一直挂账怎么调整呢?可以做收到库存现金调账吗
个税申报住房公积金是按个人缴纳的扣除吗
老师 小规模公司 小企业会计准则 减免的增值税怎么入账呢?
银承和商承提醒时间是多久
老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
老师。计提次月工资怎么写分录