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老师税控盘服务费的发票全额抵扣,申报时填哪个表,需要在平台上勾选么?

2020-08-03 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-03 10:58

你好全额抵扣 不需要勾选的. 你们是一般还是小规模

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快账用户5386 追问 2020-08-03 11:02

一般纳税人,老师 ,报表不会填,不知填哪抵扣

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齐红老师 解答 2020-08-03 11:04

你好 你当期是有税 要用这个抵扣嘛 按这个来填写.一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。

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快账用户5386 追问 2020-08-03 11:42

老师,附表四、增值税减免税申报明细表填完了,但主表23栏没有数,怎么回事,需要做什么?

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齐红老师 解答 2020-08-03 11:46

你好 你去看看 你们主表里面 你附表4和减免表写对没有 不应该不出现的

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